經營管理
5
支出金額計新臺幣
3
億
371
萬元,與預
算數新臺幣
4
億
6,853
萬元相較,預算
執行率為
64.82
%。相關業務支出之預
算金額與執行結果詳如圖
17
。
人力資源
提升人力資源,以追求永續
自
2011
年度本會完成補實編制員
額作業後,截至
12
月
31
日止,本會會
內在職人員(不含臨時人員)已近百
名,駐外人員則達
176
名,本會期望在
與駐團相關項目計
4
項共計
1
億
714
萬元
及友邦技術人員來台受訓觀摩與進修計
4,725
萬元。
此外,專案委託計畫包含海地多
爾貝克地區稻米生產及行銷計畫、運
用
GIS
加強尼國及宏國環境永續合作計
畫、擴大獎學金計畫等共計
18
項,計
約
2
億
786
萬元及外交替代役專業訓練
計畫計
4,649
萬元,總委辦計畫實際執
行金額計
11
億
6,090
萬元,總預算執行
率達
94.01
%。
至於自有資金部分,實際用於業務
62
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
1997 1998 1999 2000* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12,028
11,614 11,614
12,219 12,219
12,667 12,667
12,469 12,469 12,469 12,469 12,469 12,469 12,469 12,469 12,469 12,469
12,479
13,430
13,939
14,726
14,885
14,705
14,711
14,882 15,014
15,227 15,354
15,649
15,797 15,888
15,826
淨值
新臺幣(百萬元)
(年度)
創立及捐贈基金
*包括
1999
下半年
圖
16
歷年基金與淨值趨勢
0
5000
10000
15000
20000
25000
投融資業務
國際教育訓練
技術合作業務
人道援助
管理及總務
新臺幣(萬元)
執行數
預算數
2,235
7,362
20,575
6,880
3,182
13,499
12,984
1,890
6,912
1,705
圖
17
2012
年自有基金業務支出預算數與執行數比較